18782111161

18782111161

226695569

备案系统入口 >

建筑设计院审计部:强化对下属部门的财务审计工作!

发布时间:2019-11-14    来源:建筑设计院 设计院    浏览:

  为了加强对下属部门的管理和监控,及时了解、规范各下属部门的财务状况、经营情况、盈利情况等,总公司对下属部门进行定期与不定期的监管和审计。

审计方式为以下两个方面:

  一、定期收取财务监管资料,及时掌控下属部门的经营情况

   2019年,总公司要求各下属部门每月20日之前递交各下属部门上月的财务资料,需递交的财务资料内容如下:

1.银行对账单;

2.科目余额表;

3.财务报表;

4.合同台账;

5.进、销发票统计表;

6.纳税凭证(增值税、企业所得税、个税、附加税等企业缴纳的相关税费申报表、完税凭证)

二、不定期的对下属部门进行全面审计

   审查下属部门的财务管理、经营管理状况,2018年以来,总公司组织专门人员对成立一年以上的下属部门进行审计。

审计流程:

下发审计通知各下属部门准备审计资料各下属部门邮寄审计资料总公司收到审计资料总公司专人审计与下属部门沟通审计结果总公司出具审计报告下属部门限期整改完成

   总公司对下属部门趋监管力度,加强对下属部门的审计是必要的。为确保长期稳固的发展与壮大,司对下属部门的审计工作将长期地、有计划的进行下去。

 

一键拨打电话